Manual SPED Contribuições – Erros | Praxio - AvaWiki



Manual SPED Contribuições – Erros

      O que é?

Processo que apresenta os erros catalogados nos blocos do SPEED FISCAL.

      Como fazer?

Seguir os passos apresentados abaixo para a correção de alguns dos erros apresentados em seus determinados blocos.

Bloco 0
Erro no Bloco 0000?

O erro catalogado no "bloco 0000" pode ocorrer por causa que a primeira linha do arquivo não foi gerada. Este erro costuma acontecer porque não tem uma unidade padrão para a filial aonde está sendo gerado o arquivo.

Erro

  • Caminho para a inclusão e ajuste das informações:

1. Modulo cadastros básicos>Estrutura da Holding> Unidades> Manutenção.

Cadastrados basicos 0000 2. Na mesma filial aonde está emitindo o documento, vá até a unidade que está emitindo o documento e altere o parâmetro,pois, é necessário que uma das unidades dessa filial tem que estar com o parâmetro 'Unidade Principal/Matriz' como 'Sim'.

Principal

Erro no Bloco 0100 ?

O erro catalogado  no “bloco 0100” pode ocorrer devido à falta das informações dos dados do contador da filial matriz, ou o cadastro do contador que não é o responsável pelo período da apuração.

Linha1

  • Caminho para a inclusão e ajuste das informações:

1.Cadastros Básicos > Estrutura da Holding> Filial> Manutenção.

Cadastro basico12.Botão direito na filial Matriz> Contador/Representante.

Contador da filial3. Como exemplo, segue um caso aonde a Inscrição CRC não foi informada e o erro ocorreu.

cADASTRO

Erro no Bloco 0110 ?

O erro catalogado no bloco 0110 pode ocorrer devido à falta de apuração de PIS/COFINS e o Regime de apuração do IRPJ, nas configurações da empresa.

0110a

  • Caminho para a inclusão e ajuste das informações:

1. Modulo cadastros básicos>Estrutura da Holding> Empresa> Manutenção.

cadastr2. Após clicar em manutenção irá abrir a tela da(s) empresa(s) que tem cadastrada(s) no sistema. É preciso que selecione uma das empresas, clique com o botão direito, e selecione a opção configurações.

Configurações3. Dentro das configurações vá até a aba “3-Continuação” para informar os dados nos campos “Regime de apuração de PIS/COFINS”  e "Regime de apuração de IRPJ" de acordo com as necessidades de sua empresa.

  • Campo "Regime de apuração de PIS/COFINS"  existem três tipos de configurações que será possível setar de acordo com as configurações da empresa.

1 – Não Cumulativo.

2 – Cumulativo.

3 – Misto (Cumulativo e Não Cumulativo).

  • Campo "Regime de apuração de IRPJ"  existem três tipos de configurações que será possível setar de acordo com as configurações da empresa.

1 – Lucro real;

2 – Lucro presumido;

3 – Simples Nacional (supersimples).

Regime de apuração de PISCOFINS

Erros no Bloco 0150?
Mensagem: Código do pais invalido. Utilizar Código da 'Tabela de Países'.

Esta mensagem é apresentada quando ocorre a falta de informação no código do banco central no cadastro de países.

0150a

  • Caminho para a inclusão e ajuste das informações:

1. Modulo cadastros básicos>Estrutura da Holding> Países> Manutenção.

Cadastros Basicos42. Ao abrir a tela com todos os países cadastrados no sistema, selecione o país do participante do documento. Como exemplo foi utilizado um país sem a informação cadastrada.

Código banco central

Mensagem: Código do município inválido. Utilizar código da 'Tabela de municípios do IBGE.'

Esta mensagem é apresentada quando falta a inclusão do código do IBGE em parâmetros da cidade.

0150c

  • Caminho para a inclusão e ajuste das informações:

1. Modulo Cadastros Básicos>Estrutura da Holding> Cidades> Manutenção.

Cadastros basicos 32. Após selecionar a cidade desejada, clique com o botão direito em cima da mesma e vá até a opção Parâmetros> Alterar.

Cidade2.1 Na tela de parâmetros será incluso o código IBGE faltante no campo designado.

Codigo ibge

Mensagem: Inscrição SUFRAMA inválida.

Esta mensagem é apresentada quando falta a inclusão da inscrição SUFRAMA ou por a mesma estar incorreta.

SUFRAMA MENSAGEM

  • Caminho para a inclusão e ajuste das informações:

1. Modulo Cadastros Básicos> Clientes, Fornecedores, etc... > Manutenção.

Cadastros basicos Suframa2. Selecione o cadastro no qual está com as informações incorretas, faça a alteração das informações ou a inclusão caso não tenha.

Inscrição SUFRAMA

Erro no Bloco 0200?

O erro catalogado no "bloco 0200" pode ocorrer devido ao código do gênero do NCM do produto estar incorreto.

Mensagem

  • Caminho para a inclusão e ajuste das informações:

1. Modulo Almoxarifado> Cadastros Básicos> NCMs > Manutenção.

0200 2. Após localizar o com o problema produto e localizar o NCM do mesmo, vá até os cadastros de NCM e localize o NCM do produto em questão e o altere.

NCM 2.1 Dentro do NCM será possível fazer a alteração,correção ou inclusão do Gênero NCM.

Genero NCM

Erro no Bloco 0460?

O erro catalogado no "bloco 0460" pode ocorrer devido a nenhum documento escriturado possuir observações fiscais.

Erro

  • Caminho para a inclusão e ajuste das informações:

1. Para o ajuste deste problema, é necessário  a exclusão deste código de observações diretamente no validador. Para isso basta clicar no link  "2-COD_OBS"(Que é apresentado na mensagem do erro) que será encaminhado para a seguinte tela. Nesta tela clique em Fechar.

Erro 2.q

2. Nesta na tela a seguir, clique no sinal de menos e confirme a exclusão.

arrow_yellow_right

Bloco C
Erro no Bloco C100?
Mensagem: O número do documento informado na chave da NF-e não confere com o número do documento informado no documento fiscal.

Esta mensagem é apresentada quando na chave de acesso consta um numero de nota, e no momento da inclusão da nota de entrada, foi informado outro número.

Mensagem

Correção 1

  •  Para a correção deste problema, é necessário corrigir o numero da nota no sistema. Como o numero da nota é um campo chave, será necessário a exclusão e reinclusão da nota.
Mensagem: O CNPJ da chave do documento eletrônico não confere com o CNPJ do participante informado

Esta mensagem é apresentada quando na chave de acesso consta um CNPJ, e na entrada da nota foi informado outro.

Mensagem 2

Erro na hora

  •  Para a correção deste problema, é necessário corrigir o fornecedor da nota no sistema. Como o fornecedor da nota é um campo chave, será necessário a exclusão e reinclusão da nota.
Mensagem: O valor total do documento fiscal deve ser igual a soma dos valores de operação VL_OPR do registro C190

Esta mensagem é apresentada quando valor apurado difere do valor do total da nota de entrada.

mensagem 3

ERRO VALOR

 

  •  Para a correção deste problema, é necessário ajustar o valor apurado dos documentos com problema.
Erro no Bloco C170?

O erro catalogado no "bloco C170" pode ocorrer devido a informações contraditórias nos itens das notas de entrada ou saída.

C170

  •  Para correção deste problema, é necessário alterar o código da situação tributária do ICMS ou informar a alíquota do ICMS.
Bloco D
Erro no Bloco D100?

O erro catalogado no "bloco D100" pode ocorrer devido ao validador do EFD estar na versão 2.0.20.

Mensagem 1

 

  •  Para correção deste problema, é necessário que seja utilizado o validador do EFD que está na versão 2.018 até o lançamento de uma nova versão.
Erro no Bloco D590?

O erro catalogado no "bloco D590" pode ocorrer devido a ser incluso um nota de entrada no modelo 22 e não foram informados os itens na mesma.

Mensagem

  •  Para correção deste problema, é necessário que seja incluso o(s) item(s) na(s) nota(s) em apresentada(s).
Bloco E
Erro no Bloco E001?

O erro catalogado no "bloco E001" pode ocorrer devido a não existir uma apuração de ICMS para o mês de escrituração.

mensagem

  •  Para correção deste problema, é necessário que seja revisado as apurações de ICMS.
Erro no Bloco E111?

O erro catalogado no "bloco E111" pode ocorrer devido a ter sido feito um lançamento manual na apuração de ICMS e não foi informado o código de ajuste.

Mensagem

  • Caminho para a inclusão e ajuste das informações:

1. Modulo Contabilidade> Livros Fiscais> Registro de Apuração de ICMS> Manutenção.

Caminho 1 2. Após acessar a tela de 'Registro de Apuração de ICMS' selecione uma operação, clique com o botão direito e selecione a opção 'Lançamentos Extras'.

Caminho 2.12.1 Na tela de 'Lançamentos Extras'  selecione a apuração desejada clique com o botão direito e selecione a opção 'Alterar código de ajuste de apuração'.

Erro de antes

 

2.2 Nesta tela informe o código de ajuste na apuração do ICMS e o Mês/Ano para correção do problema.

Caminho 4

Erro no Bloco E116?

O erro catalogado no bloco E116, ocorre quando não foi informado o código de recolhimento na apuração ICMS.

Mensagem

  • Caminho para a inclusão e ajuste das informações:

1. Modulo Contabilidade> Livros Fiscais> Registro de Apuração de ICMS> Manutenção.

Caminho 1

2. Após acessar a tela de 'Registro de Apuração de ICMS' selecione uma operação, clique com o botão direito e selecione a opção 'Alterar'.

altera tuto2.1  Na tela da apuração do livro fiscal, necessário informar o código de recolhimento na apuração do ICMS.

Código recolhimento

  • OBS: Outro erro no bloco E116 de campo obrigatório, pode ocorrer devido não ter informado o Mês/Ano, como já mencionado no bloco E111.
Erro no Bloco E316?

O erro catalogado no "bloco E136" pode ocorrer devido porque por enquanto, o sistema não esta fazendo a apuração do ICMS referente a emenda constitucional 87/15 automaticamente.

Mensagem

  •  Para a correção deste problema, será necessário corrigir os dados diretamente no validador.
Erro no Bloco E500?

O erro catalogado no "bloco E500" pode ocorrer,pois, no momento da geração do arquivo foi informado um tipo de atividade de Industria.

E500

  •  Para a correção deste problema, será necessário regerar o arquivo escolhendo o tipo de atividade 1- Outros.
Bloco H
Erro no Bloco H010?

O erro catalogado no "bloco H010" pode ocorrer ,pois, não foi informado o código do reduzido para a contabilização do produto.

Mensagem

  • Caminho para a inclusão e ajuste das informações:

1. Modulo Almoxarifado> Produto> Manutenção.

cadastro

2. Após acessar a tela de 'Produtos' selecione o produto desejado, clique com o botão direito e selecione a opção 'Alterar'. Dentro do produto é necessário a inclusão do código do reduzido para contabilização.

Reduzido

      Para enviar Dúvidas ou Sugestões preencha as informações abaixo:

Nome (obrigatório):

E-mail (obrigatório):

Informe a sua Empresa (obrigatório):

Telefone para contato:
-

Sua mensagem:

Print Friendly, PDF & Email

Tutoriais Relacionados

  • Manual SPED – EFD Contribuições no Avacorp-I
  • Manual SPED EFD Contribuições (PIS/COFINS)
  • Parametrizações de lançamentos Automático das Receitas Financeiras e CRT’s no EFD Contribuições
  • Como realizar conferência da contabilidade e Sped?
  • Como incluir serviço Sped e textos legais?

  • Top